對(duì)的是的,是這么做的
有個(gè)公司是一般納稅人,由于一些原因,破產(chǎn)了,然后被法院拍賣了,我們公司拍賣下來了,現(xiàn)在需要這個(gè)公司將土地,廠房,機(jī)械設(shè)備開票開給我們公司,土地,廠房,屬于不動(dòng)產(chǎn),9點(diǎn)稅率,機(jī)械設(shè)備,如果他們以前抵扣過,還是按照13點(diǎn)開給我們,如果他們以前沒有抵扣過,是不是就要交易征收按照2個(gè)點(diǎn)的稅率?
您好,我想問我們是銷售二手汽車的一般納稅人,然后現(xiàn)在二手汽車的稅率有優(yōu)惠是0.5%,到年底的。那我們是不是不用要專票回來抵扣?直接開普票就可以,不需要抵扣的了,因?yàn)槎惵蕛?yōu)惠了?還有如果明年沒有優(yōu)惠,以前的汽車的正常稅率是多少?是不是就要專票回來抵扣?
A公司開票給b公司賣的是貨物,還有一些技術(shù)服務(wù)。這個(gè)貨物產(chǎn)品呢是很久以前的庫(kù)存了。現(xiàn)在開票出去是開什么大類的發(fā)票合適呢。而且現(xiàn)在開出去是貨物的話,13個(gè)點(diǎn)也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。之前這個(gè)貨物取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了。可以開服務(wù)類的發(fā)票。然后找相應(yīng)的人工成本嗎?可以這么做嗎?
有一個(gè)問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時(shí)候是需要扣除13個(gè)點(diǎn)的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個(gè)點(diǎn)減?
老師,我們是賣方,買的時(shí)候也是個(gè)二手車,現(xiàn)在賣給了一個(gè)個(gè)人甲,甲給了現(xiàn)金,不需要發(fā)票,然后系統(tǒng)里有這張二手車發(fā)票,我們企業(yè)改怎么操作?是要開票給這個(gè)個(gè)人嗎?還是給這個(gè)廊坊二手車公司開票?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?