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老師,我們一般納稅人,企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)水稻加工成大米銷售,收購(gòu)水稻可以開收購(gòu)發(fā)票,銷售時(shí)需要開9稅率的發(fā)票,還是可以享受免稅?
一般納稅人企業(yè)從農(nóng)戶收購(gòu)玉米,烘干后出售,扣除率是多少,銷售的增值稅稅率是多少?謝謝
一般納稅人從農(nóng)戶那兒收購(gòu)的玉米和干豆在銷售出去,應(yīng)當(dāng)開具專票還是普票?
一般納稅人在農(nóng)戶手里收購(gòu)玉米秸稈等青儲(chǔ)飼料,開收購(gòu)發(fā)票,稅率是幾?收購(gòu)回來(lái)直接出售,銷售發(fā)票稅率又是多少?
老師好,企業(yè)是電商,主要銷售黏玉米,如果 一般納稅人收購(gòu)玉米,再往出賣,稅率是多少,謝謝老師
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
您好,一般人收購(gòu)個(gè)人玉米時(shí)開具免稅農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(普通發(fā)票),按買價(jià)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣(用于生產(chǎn)13%稅率貨物時(shí)可加計(jì)1%按10%抵扣),銷售未加工玉米按9%稅率開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,銷售加工后產(chǎn)品按13%稅率開票。
企業(yè)是一般納稅人銷售不能開免稅普票嗎
?您好,一般納稅人銷售玉米時(shí)不能開具免稅普通發(fā)票,必須按照適用稅率(未加工9%、加工后13%)開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。只有從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者(個(gè)人)收購(gòu)玉米時(shí)才能開具免稅農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(普票)。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!