你好,不可以的。這種可能認(rèn)定為A的業(yè)務(wù)
老師,老板開了A,B,2個(gè)公司,客戶與A,B公司都有業(yè)務(wù),客戶欠B公司的貨款用房子抵押直接過戶到了A公司,請(qǐng)問A,B公司怎么做賬?收到的房子需要交稅款嗎?哪個(gè)公司交?
我老板名下有幾個(gè)公司,A公司打了往來款給B公司,C公司、D公司分別與B公司簽了未稅合同,B公司還了往來款給A公司,實(shí)際上B公司打到A公司的往來款是付C公司、D公司的未稅合同貨款,請(qǐng)問我要準(zhǔn)備什么資料去做憑證,怎么樣合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,我想咨詢一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購,A子公司出庫給B子公司,B子公司賣貨給客戶方,B子公司給客戶開票,A子公司給B子公司開票,我想問一下A子公司給B子公司開票可以按照B子公司給甲方客戶開票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司a和公司b簽訂銷售合同但貨物是項(xiàng)目公司c公司用。公司a得送貨單開給項(xiàng)目c公司。這樣子的業(yè)務(wù)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?公司b和項(xiàng)目c也簽訂一份合同。
法人名下有兩個(gè)公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態(tài),現(xiàn)在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發(fā)票。現(xiàn)在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個(gè)增值稅。所以這樣子的話A和B應(yīng)該做一個(gè)什么樣的協(xié)議。老板為了避稅。使業(yè)務(wù)合理合法。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?