取得了發(fā)票才調(diào)整到其他應(yīng)付款
老師,我們公司一直跟同一個(gè)供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因?yàn)槲覀円恢庇心秘洠_的票跟我應(yīng)付賬款的額度對(duì)不上,這種我拿到發(fā)票時(shí)候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,請(qǐng)問下,我2021匯算清繳不退稅,調(diào)增了2020年50萬成本,到了22年第一季度,虧損彌補(bǔ)不夠,也沒有收到票,當(dāng)時(shí)分錄是,借成本,貸其他應(yīng)付款,那我今年一季度應(yīng)該是,借其他應(yīng)付,貸銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)把成本調(diào)增了,如果現(xiàn)在收不到票,就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅,假如我做暫估,那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理?
老師,之前加工費(fèi)發(fā)票沒拿到,我結(jié)算成本時(shí)暫估了,借,委托加工物資-加工費(fèi),貸,應(yīng)付賬款-暫估,后來發(fā)票拿不到,我匯算清繳把這筆調(diào)增了,現(xiàn)在帳里我是不是要做,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,其他應(yīng)付款-股東,因?yàn)楫?dāng)時(shí)的加工費(fèi)是股東支付的,請(qǐng)問下我處理的對(duì)嗎
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤(rùn)就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營(yíng)業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個(gè)自然人股東,公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?
為什么確認(rèn)被投資單位發(fā)生的虧損時(shí)不是貸長(zhǎng)投資產(chǎn)成本?
B公司租用A公司固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),開車出去開的B公司通行費(fèi)可以入B公司費(fèi)用嗎?可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?租的A公司的所有動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)里包含有這輛車
老師,我司是裝修公司,對(duì)方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開發(fā)票按簡(jiǎn)易征收,開建筑服務(wù)-裝修費(fèi),稅率按3%的計(jì)稅發(fā)票嗎
老師,其他權(quán)益工具投資,遞延負(fù)債對(duì)應(yīng)的借方 其他綜合收益,在其他權(quán)益工具投資處置的時(shí)候,不需要把這個(gè)其他綜合收益轉(zhuǎn)存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長(zhǎng)股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個(gè)怎么做賬
那沒取得的話我?guī)だ镆趺凑{(diào)呢
暫時(shí)不需要調(diào)賬的,發(fā)票來了再說