你好,你們可以FOB 然后2200當做代付,讓對方補給你們、
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當于我確認的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
產(chǎn)銷電動助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年營業(yè)額月3000萬元 問題1:先報關(guān)了,后開發(fā)票收入怎么確認? 問題2:已經(jīng)報關(guān)了,還沒有發(fā)貨,但是對方國家因為戰(zhàn)爭,地震等原因銷售不了了,這個收入如何確認,如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運到國內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因為一些原因我們銷售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個收入如何確認,老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時候會提前一個月確認收入,進項發(fā)票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認收入的意思,去年就有一個500萬提前確認收入,當然要守住底線,這個提前確認收入我們怎么做賬 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進項發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點進項發(fā)票?
老師好,我們有一個這樣的情況,就是報關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報關(guān)單填制時,忘記把運費2200也加到貨值12000里了,請問這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說以FOB確認收入,但是這個我們?nèi)绻訤OB確認收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認收入,就又多了2200元,這個多的應(yīng)該怎么處理比較好?
老師麻煩問一下,個體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對方開3%的專票嗎,謝謝老師
請問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
水電暖維修開票的話屬于哪個類別呢?營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么描述呢
老師,我們是項目施工單位,工人去代開工程服務(wù)發(fā)票,開票稅費需要我們承擔。比如開票票面金額8000,稅200多,我們一共要支付8200多,這樣可以吧?然后這個稅費計入營業(yè)外支出?
你好,我司地被政府征收,開了一張普票給政府,項目名稱是拆遷補償款,稅率是不征稅,那我怎么錄會計憑證
老師,老板開多少工資合理呢
出口退稅的流程,退的是什么稅
請問付款了,沒有進項票再怎么處理
這個2200元其實是也收到了,但我以FOB確認收入的話,貨值就少了2200元,這個少的2200元,做帳就只能是掛著了,怎么銷
嗯你可以做代付,然后對方給回你。
老師,運費和貨款,我們是都收到了,現(xiàn)在我的問題就是帳上怎么處理和稅務(wù)怎么處理的問題
本來報關(guān)單上少加的這個運費,我想讓國外客戶在后面的訂單里加上,但是又怕客戶清關(guān)時有影響,如果不加上我以12000元確認收入的話,明年稅務(wù)核查收入時,會顯示我們多確認了2200美金的收入,到時稅務(wù)會不會查?
這個稅務(wù)局一般就是看合同和報關(guān)單,發(fā)票。 這三個一致。
嗯,這個我明白,我是說我如果按FOB確認收入的話,貨值就少確認2200元,再加上多收的運費,等于是4400元了,那這個帳上怎么做比較好呢?
你好,你的意思是,本身就少了,然后又付了一次? 那這種就去跟客戶商量下次統(tǒng)一了。
老師可能我沒表述清楚,我再講一下,我們的成交價值是C&F,就是我們本來貨值12000美金,運費是2200美金,合計報關(guān)單上貨值 這里應(yīng)該報14200美金,但報關(guān)單上只報了12000美金,運費2200美金在報關(guān)單上面的基本信息運費欄顯示了,我們?nèi)绻_票是FOB,那就是12000-2200=9800元確認收入了,就少確認了2200元的收入,如果我按9800元確認收入,跟稅務(wù)系統(tǒng)一致了,但我們2200元的應(yīng)收款沒法銷帳,所以不知道這個怎么辦?
你好,你可以在發(fā)票備注上寫上FOB價和運費。
那開票的話,按哪個開?
你好,開票的時候按FOB,然后備注寫上CIF價,運費等。
那我?guī)ど系扔诙嗍盏目睿趺醋鰩つ?,老?
你好,先計入預收賬款。
那這個后面怎么處理呢,老師
你好,你在發(fā)票上面有體現(xiàn)的話,你就可以收這筆錢。
老師,你說的這個我不太懂
你好,你在發(fā)票上備注寫了CIF價和FOB價,寫了運費,就可以了。差異就是這個。
這個差異怎么處理呢
你好,這個你可以當代付的,支付運費的時候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后讓客戶付款給你