是預(yù)收年初貸方%2B本年累計數(shù)貸方-本年累計借方
老師,這個其他應(yīng)收期末貸方余額應(yīng)該是期初貸方加本年累計貸方減本年累計借方余額才對啊,期初貸方余額加本期貸方發(fā)生額是什么呀
會計賬套連續(xù),從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計 貸方本年累計 年初余額 這個怎么填呢
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
對方會計交接回來的科目余額表,我是不是應(yīng)該接著期末借方余額或者期末貸方余額這些數(shù)來做嗎?本年累計借方余額,本年累計貸方余額這些還要錄入嗎?
利潤表里本年累計數(shù)的話是怎么計算分別有期初余額借方和貸方本期發(fā)生額借方和貸方期末余額的借方和貸方
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
老師為什么 我怎么算 也不等于期末數(shù),可以請老師幫個忙算下不
期初貸方%2B本期貸方-本期借方=期末貸方余額
老師 那本年累計數(shù) 是不是只是包含了本期借貸方 其他沒什么~?
本年累計是要以年初數(shù)算期末數(shù)
老師 像這個 截圖 我想知道 這個預(yù)收賬款截止到到底還有多少 怎么取數(shù), 因為這個有借 有貸方
老師 這圖片上期初數(shù) 是上個月期初數(shù)是嗎,不是年期初數(shù)?
直接看明細(xì)科目,借方是應(yīng)收賬款,貸方是預(yù)收
可現(xiàn)在應(yīng)收也是有借貸方,現(xiàn)在銀行叫取數(shù),我怎么取這個數(shù)字呢
資產(chǎn)負(fù)債表重分類: 應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額%2B預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額%2B預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額 比如:應(yīng)收賬款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到預(yù)收賬款項目體現(xiàn),應(yīng)收賬款現(xiàn)在余額是1000。
應(yīng)收賬款余額-1000, 老師你意思余額就是當(dāng)月期末余額是嗎
是的,就是應(yīng)收賬款一級科目余額-1000,下邊的二級明細(xì)分別有1000,-2000等等