紅沖之后不重新開了,如果是的話納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫賬載金額
老師,你好:我23年12月開錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請(qǐng)問23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開導(dǎo)致賬面利潤高影響到企業(yè)所得稅
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來發(fā)票,納稅調(diào)增,做賬的時(shí)候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
老師,23年主營業(yè)務(wù)成本多做了,見前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
您好:請(qǐng)問 業(yè)務(wù)是23年發(fā)生,因?yàn)榘l(fā)票是24年1月才回來,做了調(diào)整23年的報(bào)表,不調(diào)整23年的賬,利潤表的成本調(diào)大了,利潤減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)平余額與利潤表一致呢? 因?yàn)榘l(fā)票是24年1月回來的,做了如下分錄可以嗎: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,麻煩問一下23年暫估了一筆材料,24年發(fā)票進(jìn)來了,但是發(fā)票金額要比暫估的單價(jià)低點(diǎn),那23年的成本怎么調(diào)呢
老師,保理啥意思呀?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個(gè)人修理的煙筒,費(fèi)用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個(gè)入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費(fèi)用只有機(jī)票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個(gè)自然人股東,公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?
是的,沒有重開了,像這個(gè)情況跨年紅沖是不是不用進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)更正數(shù)據(jù)了,只需要更正23.24企業(yè)所得稅報(bào)表就行了
實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,不用修改賬務(wù)處理。
如果進(jìn)去更正了企業(yè)所得稅報(bào)表有主要補(bǔ)繳的稅款,那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款