你好,這個你只能換供應(yīng)商。不然劃不來。
老師 我方是小規(guī)模納稅人 向一家一般納稅人公司購買材料 但是對方只能開專用發(fā)票 沒有普票 這種情況怎么處理呢 ?如果收了專票 不能抵扣 又會成滯留票
老師好!老板注冊了小規(guī)模公司說是給一般納稅人普通發(fā)票,季度45萬以下不交增值稅,可是這個小規(guī)模納稅人的成本票怎樣取得?或者說沒有成本票可以不可以?
老師好!請問一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票都是一樣交稅,為什么有的供應(yīng)商開普票不加稅點錢,開具增值稅專用發(fā)票卻要加稅點呢?謝謝
稅務(wù)師委托加工那塊 材料成本在不同發(fā)票下分別是多少? 1.從小規(guī)模或者農(nóng)民個人手中收購農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅普通發(fā)票 2.從小規(guī)模處收購農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專票 3.從一般納稅人處取得增值稅普通發(fā)票 4.從一般納稅人處取得增值稅專票 假如后續(xù)都是加工13的貨物,這幾種情況下材料成本分別是多少呢?
老師咨詢下,我們是生產(chǎn)建材的企業(yè),有個施工單位需要建材,但是對方要3個點的票,我們是一般納稅人,只能開13%的票,現(xiàn)在老板要求成立個小規(guī)模的公司,小規(guī)模的公司提供材料給一般納稅人加工,一般納稅人開加工費的普票給小規(guī)模的公司,這樣操作可以嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
換小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商嗎
你好,是的就是這樣,除非他們給的價格能夠跟小規(guī)模一