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老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進項稅抵扣,申報增值稅時,填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報了,這樣對嗎?

2025-07-16 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 15:44

不做進項抵扣就不需要填報哈,為啥要填報呢?

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快賬用戶4061 追問 2025-07-16 15:47

哦,頭一次做收購業(yè)務(wù)不懂,以為開票了,就得申報呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:49

填了附表2就會體現(xiàn)在進項稅合計金額

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快賬用戶4061 追問 2025-07-16 15:49

老師,按正規(guī)的應該怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:51

要抵扣就填:農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,不抵扣就不填

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快賬用戶4061 追問 2025-07-16 15:54

好的老師,在申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那也不用管,就申報對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:55

那個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也是要勾選的

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同學你好,是填農(nóng)產(chǎn)品收購價格;
2022-01-14
政策規(guī)定限制:加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額政策主要適用于納稅人將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13% 稅率貨物的情形 。而房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)并非生產(chǎn)銷售或委托受托加工 13% 稅率貨物,不符合該政策的適用范圍,所以不應填報第 8a 行 “加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”. 系統(tǒng)自動校驗:申報系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型及相關(guān)稅收政策進行自動校驗。由于你所在的企業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),系統(tǒng)在檢測到你填報了第 8a 行數(shù)據(jù)時,便會根據(jù)既定規(guī)則判定該數(shù)據(jù)不應由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填報,進而提示錯誤信息,導致申報無法提交
2024-12-16
你好,稅率應該是免稅的,你看一下他給你開的是全電發(fā)票嗎?是的話左上方有備注自產(chǎn)自消。
2024-02-07
你好 是的 不用填寫的
2020-08-11
你去看一下附表1,自己能修改吧
2023-10-01
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