不可以,必須紅沖再重新開,不影響6月份交稅。6月份還是按照你6月份開的發(fā)票,它影響7月份的。
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
我們給B公司開了一張發(fā)票,對方已抵扣、現(xiàn)在這張票要重開,對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表, 那我是不是就可以開一張負數(shù)發(fā)票出來,然后開一張正的就可以了?
老師,請問我們是一般納稅人,5月份開了一張1個點稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過來,該如何填報稅?
老師,請問我們是一般納稅人,5月份開了一張1個點稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過來,該如何填報稅?
我們5月底開出的有一張銷售發(fā)票,現(xiàn)在說單價錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經(jīng)報過了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開嗎?
老師,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本來 C公司要付30萬的費用,卻用B公司的賬戶付款了,開的發(fā)票都是C公司的,這個怎么做賬,怎么寫說明啊?
請問小規(guī)模納稅人每月要計提增值稅嗎?,還有所得稅費用怎么算的,要計提嗎?
老師 公司是個體戶查賬征收,9月份收入50萬 銷售貨物,客戶群體都是自然人,客戶都不需要發(fā)票,做賬時計入主營業(yè)務(wù)收入 并且計提了增值稅,9月份銷售的商品都沒有開發(fā)票 在稅務(wù)上有啥影響沒呢
老師,晚上好,請問:我剛剛把2025年會計繼續(xù)教育考試完,下載了合格證,但進我個人的繼續(xù)教育記錄里卻還看不到我今年的記錄,這個是還需要自己去會計局錄信息嗎?還是過幾天,系統(tǒng)就自動同步了?
注冊旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷的嗎
老師,老板找他親戚,個人買瓷磚水泥沙子,裝修的汽車展廳,這個沒有發(fā)票,可以當(dāng)費用,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
辦旅游服務(wù)的營業(yè)執(zhí)照什么流程,要辦什么許可證嗎
老師,我們公司是住宿業(yè),我們的住宿收入繳納印花稅嗎?按什么稅目?
老師,請問一下銀行手續(xù)費和還款利息,我憑回單做了財務(wù)費用,這個是不是必須開票才能所得稅稅前扣除,如果不開票匯算清繳時要調(diào)增