你好,這個在電子稅務(wù)局做一下變更就可以了。
老師,電子稅務(wù)局法人變更手機(jī)號碼在哪里變
老師 進(jìn)電子稅務(wù)局手機(jī)號注銷了 收不到驗證碼 需要怎么更換手機(jī)號
老師,電子稅務(wù)局登錄,法人已經(jīng)更改了手機(jī)號碼,我要在哪里變更?
你好老師,我給別人代賬用的是法人手機(jī)號登陸電子稅務(wù)局,法人手機(jī)號換了沒做變更我登陸不上去怎么辦呢
你好老師,我給別人代賬用的是法人手機(jī)號登陸電子稅務(wù)局,法人手機(jī)號換了沒做變更我登陸不上去怎么辦呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
怎么變更?
法人僅修改手機(jī)號的,可以法人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局【企業(yè)業(yè)務(wù)】-【企業(yè)賬戶中心】-【個人信息管理】-【手機(jī)號碼修改】。
但是他的手機(jī)上的電子稅務(wù)局的要不要修改?
你好,沒明白你意思,你在這里修改了就可以了。正常是同步的。
報個稅時呢有影響嗎
你好,這個沒什么影響不用擔(dān)心。
電子稅務(wù)局改完成后,關(guān)于稅方面的,就行了嗎? 工商等,要改嗎?
你好,這個不影響其他的,可以不用改
為什么呢
只要能聯(lián)系上就行。不一定要統(tǒng)一的。
之前的號碼停用了哦,還能聯(lián)系得上嗎
你好,如果已經(jīng)停用了,就去更正。