同學(xué)你好 去稅局大廳申報(bào)

老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個稅,季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報(bào),下個月10月分申報(bào)第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報(bào),直接零申報(bào)了。 到這個月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí),申報(bào)不通過,,才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào),顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個季度的申報(bào)
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
我昨天在網(wǎng)上辦理那個稅務(wù)登記,他說讓我查賬征收,我一小白,然后什么也不懂,才開始創(chuàng)業(yè),報(bào)會計(jì)學(xué)堂,也是希望做一個簡易的賬,申報(bào)報(bào)稅,他直接來了個查證征收,我又沒有原始憑證,我又不開發(fā)票,就是我不懂那個查賬真是怎么操作?還有沒有方法扭轉(zhuǎn)這個局面?他限我一天之內(nèi)完成這6項(xiàng)操作。請老師指點(diǎn)
老師您好,公司為個體戶新辦的企業(yè),我看科里給核的核定征收是不是就屬于不用報(bào)稅了,它自動給核定8萬。不用報(bào)稅,沒有超過我們開發(fā)票開了72,000多就不用管自動他就報(bào)稅了是不是。我看報(bào)表上寫著已經(jīng)申報(bào)了
老師好,我進(jìn)了一家小的生產(chǎn)制造企業(yè),生產(chǎn)流量不復(fù)雜,就是一天的工作是 鮮肉擠壓成板肉,請問在這一過程中,當(dāng)時(shí)直接領(lǐng)用的原材料可以找到,人工也可以計(jì)算出來,那這一天的電費(fèi)不好找,還是說需要每天統(tǒng)計(jì)對應(yīng)材料,人工,和對應(yīng)的成品數(shù)量,再到月末有對應(yīng)電費(fèi)單子。再把對應(yīng)制造費(fèi)用歸集到成品里?
老師,年后離職,我這邊要如何交接,如果以往的發(fā)票出現(xiàn)問題會找我嗎?因?yàn)槎际俏覓叽a進(jìn)去開的,老板也不愿意寫發(fā)票申請開具單,我現(xiàn)在要離職了,怎么規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)啊
請教老師,自然人收款幾百w會有風(fēng)險(xiǎn)么?
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
9月份個稅已申報(bào),但是系統(tǒng)上沒有,稅務(wù)還給我發(fā)了提示函讓我去大廳處理,但我的確申報(bào)了
老師,如果新開的分公司按25%交企業(yè)所得稅,如何跟總公司一樣交5%的企業(yè)所得稅
老師,您好,老板欠繳稅款,稅務(wù)局找事物局去公司查,經(jīng)楨也將要去查,這種情況對財(cái)務(wù)會計(jì)有影響嗎?
老師,如果社保個人部分因?yàn)橛形矓?shù)差4分錢,可以放單位承擔(dān)社保中去嗎?因?yàn)檫@樣的話,總金額是對的上的,前提是代賬,收費(fèi)非常低。性價(jià)比不高
老師個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)為什么不交企業(yè)所得稅


老師你好,如果正常沒有逾期的情況下,他在自然人電子稅務(wù)局上面一個經(jīng)營所得里面去申報(bào)是不是。收入有成本,那個成本正常應(yīng)該是別的公司給我們開進(jìn)來的,成本發(fā)票你才能落實(shí)基數(shù),如果沒有成本發(fā)票自己想填個數(shù)是不是不行啊
老師您方便給截個屏嗎?正常個體戶。報(bào)自然稅在經(jīng)營所得稅那個模塊具體在哪個項(xiàng)目下面填。因?yàn)閺膩頉]報(bào)過個體的個人所得稅
是的,沒有成本你就不能做
老師你好,那他一季度我就按開票7萬多塊錢,直接給報(bào)個稅個稅,那就是明年的5月份之前進(jìn)行個稅匯算清繳,如果后幾個季度沒有開發(fā)票,就得按收入78,000直接去繳納個人所得稅是不是
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師如果二五年他只有一季度開了78,000,后期三四幾個季度都不開發(fā)票都是0,那明年他涉及到的匯算清繳,這個個稅他能交多少錢
這個看應(yīng)納稅所得額是多少
老師如果就是78,000銷售收入沒有成本,成本發(fā)票取得是不就得按實(shí)際的78,000,那他所得額就是7萬吧。他能交多少錢稅按10%減速算扣除2520, 78000-2520=75480 個稅75480*10%=7548元對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣