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Q

老師,我有一個公司沒記賬,它只有應付職工薪酬發(fā)生。那我資產負債表應該怎么做?資產哪邊增加?

2025-07-15 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-15 21:28

未分配利潤是負數 應付職工薪酬正數

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快賬用戶6908 追問 2025-07-15 21:30

好的好的,謝謝老師。老師,如果這個公司一直沒有啥賬是不是也要記賬?我做賬就要買賬套,加一個公司就加啥,哈

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快賬用戶6908 追問 2025-07-15 21:30

利潤表不影響,哈

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齊紅老師 解答 2025-07-15 21:31

是 利潤表有影響利潤表是在管理費用和利潤總額里面填寫

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快賬用戶6908 追問 2025-07-15 21:32

太棒啦,謝謝老師,么么噠

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齊紅老師 解答 2025-07-15 21:36

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
你好!是做了什么事的工資?生產產品?
2020-11-05
您好!你這個肯定是有問題的啊。新公司第一個月做賬,你有什么業(yè)務,就做對應分錄
2022-04-11
計提工資借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資借應付職工薪酬 貸銀行存款 結轉費用借本年利潤 貸管理費用 上面分錄可以看到,一借一貸都平了,只是管理費用變成本年利潤放到資產表里了。
2020-10-12
如果你想根據所給信息制作余額表,可以采用以下步驟: 整理資產負債表數據: 從資產負債表中整理出與現金、其他應付款和應付職工薪酬相關的數據。明確每個賬戶的期初余額和期末余額。 設立賬戶并錄入數據: 現金: 錄入期初和期末余額。 其他應付款: 錄入期初和期末余額。 應付職工薪酬: 錄入期初和期末余額。 計算各賬戶的增減額: 現金的增減額 = 期末余額 - 期初余額 其他應付款的增減額 = 期末余額 - 期初余額 應付職工薪酬的增減額 = 期末余額 - 期初余額 制作余額表: 在表格中設立科目、期初余額、增減額和期末余額等列。 將現金、其他應付款和應付職工薪酬的期初余額、增減額和期末余額分別填入相應的列。 整理和核對: 核對所有數據,確?,F金、其他應付款和應付職工薪酬的期初、增減和期末余額之間邏輯關系正確,沒有遺漏或錯誤。 后續(xù)操作: 如果該單位之前有賬套且有相關科目數據,建議與之前的賬套進行核對,確保數據連續(xù)性和準確性。 咨詢與溝通: 如果在整理過程中遇到不明確或有疑問的數據,建議與提供資產負債表的人員進行溝通,確保數據的準確性和完整性。
2024-01-04
您好,應付職工薪酬沒有金額是對的呀,我們工資都發(fā)了,沒有欠工資
2024-03-16
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