?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
小規(guī)模納稅人,第三季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開的發(fā)票,那增值稅申報(bào)時(shí)是怎么把多交的稅減掉
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個(gè)點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個(gè)點(diǎn)的專票,這樣咋申報(bào)呢老師!
老師,小規(guī)模納稅人 二季度開具普票 三季度紅沖后又開具了同等金額的專票,那么三季度需要了增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人 二季度開具普票275000, 三季度紅沖后又開具了同等金額的專票,那么三季度需要了增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請(qǐng)問這個(gè)30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?
老師好,建筑公司可以收個(gè)體戶的成本票嗎?大概占到多少比例不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
團(tuán)體意外險(xiǎn)能做公司費(fèi)用,普票,能稅前扣除嗎
老師您好,請(qǐng)問一下雙方協(xié)商一致,單位提出解除合同,是不是員工也能領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金
老師,在做投資測(cè)算,測(cè)算墊支營(yíng)運(yùn)資金,流動(dòng)資金估算表里面的“流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債,是根據(jù)什么來測(cè)算的”?是根據(jù)營(yíng)運(yùn)期的數(shù)據(jù)來測(cè)算么?
公司是一般納稅人,現(xiàn)有庫存商品2120000,要做報(bào)廢處理,之前入庫的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要怎么計(jì)算增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
收入轉(zhuǎn)到老板的私戶去了,怎么做賬呢?老師
郭老師,車間用的油漆,金額不大8000,做什么科目
老師 我是個(gè)個(gè)體戶小規(guī)模 我把收入全部放到6月份做也是可以的對(duì)吧,一個(gè)季度報(bào)一次稅
老師開設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的6個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票,成本可以有設(shè)計(jì)材料成本嗎?材料成本一般做多少比例
一般納稅勞務(wù)公司,2014年購入全新汽車,現(xiàn)在要出售給個(gè)人,開票稅率是幾個(gè)點(diǎn),開票需要注意什么。需要備注嗎?
您好,小規(guī)模第二季度開具的專用發(fā)票已繳納增值稅,如果發(fā)生紅沖,能否退稅需區(qū)分情況處理:如果季度銷售額未超過30萬元,在專票全部聯(lián)次追回或按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已繳納的增值稅;如果季度銷售額超過30萬元,紅沖后可按實(shí)際應(yīng)納稅額重新計(jì)算,對(duì)多繳部分可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還,少繳部分需補(bǔ)繳。 2.辦理增值稅退稅需確保已完成紅沖操作(包括專票全部聯(lián)次追回或按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票),未完成紅沖的不得直接申請(qǐng)退稅。具體退稅金額根據(jù)紅沖后實(shí)際應(yīng)納稅額與已繳稅額的差額確定,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后予以退還或抵減后期應(yīng)納稅額。