對(duì)的是的,是這么做的
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,老板我們公司還在籌建期,老板通過微信轉(zhuǎn)了一筆錢給總經(jīng)理(老板的弟),總經(jīng)理拿這筆錢買了很多籌建期用的東西。 就拿了收據(jù)回來給我,比如說買了一把裝修用的手電鉆280元,這個(gè)改怎么做賬呢? 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個(gè)要寫總經(jīng)理還是老板的名字) 280元 貸:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 280元。 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單,付在280元的后面? 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?
老師你好,我是小規(guī)模,10月份法人從公戶提走一萬元,我分錄是 借:其他應(yīng)收款——法人名字 10000 貸:銀行存款 10000 12月份公司從網(wǎng)上買了很多辦公用品,是法人自己微信支付的,這個(gè)時(shí)候能不能這樣做分錄? 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 法人名字
客運(yùn)公司,工會(huì)賬戶沒錢,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶發(fā)放駕駛員高溫物品,基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,我想問下,我新來一個(gè)公司,是賣糖尿病產(chǎn)品和服務(wù),公司庫存也很亂,老板也要理庫存,外賬是代賬在做,現(xiàn)在公司想要接回來。
獨(dú)立核算分公司,買電腦記什么科目
我們是檢測(cè)單位,對(duì)方是開發(fā)公司,現(xiàn)在對(duì)方欠我們錢,拿房子和車庫抵賬,請(qǐng)問老師,房子和車庫過完戶之后,我們?cè)偻鲑u,需要變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,增加房屋銷售項(xiàng)目嗎
工會(huì)賬戶沒錢發(fā)放高溫物品,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放,基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
#提問:老師:個(gè)體工商戶的稅率是多少?
老師,之前會(huì)計(jì)把財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在我接手過來重新建賬,把手續(xù)費(fèi)放財(cái)務(wù)費(fèi)用里,就跟她出的報(bào)表不一樣,但是金額一樣,可以嗎?還是我報(bào)表調(diào)成跟她一樣,以后記財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了
公司剛成立工會(huì),第一次從基本戶繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),總工會(huì)的百分之六十還沒有返還到工會(huì)賬戶,但是高溫天氣需要馬上發(fā)放高溫物品,1、工會(huì)賬戶沒錢,可以從基本戶發(fā)放高溫物品嗎?2,如果基本戶不能發(fā)放,那么可以從基本戶轉(zhuǎn)賬工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放嗎?3.基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶后,工會(huì)賬戶以后還需要還基本戶這筆錢嗎?
老師好,一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)可以不勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?那是不是就不用報(bào)增值稅了?
老師好,請(qǐng)問:公司給員工以外的個(gè)人代繳社保,會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么寫?