您好,調(diào)整跟他一樣,以后計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
我接手一個(gè)公司的賬,是建筑公司,一般納稅人。之前會計(jì)的賬是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用、合同成本,修理費(fèi)、工資等費(fèi)用都記在合同成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里。這樣做對嗎?還有制造費(fèi)用,他記的是,借制造費(fèi)用,貸現(xiàn)金,可是制造費(fèi)用就一一直那樣掛著嗎?
老師,我那個(gè)籌建期間開辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個(gè)沒用的公司做成贏利,但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi),我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報(bào)表?
老師,想咨詢一下轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的入賬,按我的理解是轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但我公司會計(jì)不是這樣操作的,他是比如當(dāng)月支出的管理費(fèi)用產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)合并計(jì)到管理費(fèi)用(比如一筆管理費(fèi)用轉(zhuǎn)賬500元手續(xù)費(fèi)4.5元,計(jì)入管理費(fèi)用就是504.5元),支出原材料產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入到原材料成本中,其它同理。后期在取得銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,這樣合理嗎?
老師您好,我公司24年3季度的賬套因?yàn)橄到y(tǒng)原因全部都沒有了,然后我重新錄了,也生成了報(bào)表,現(xiàn)在是我之前申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表中有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的利息費(fèi)用跟我賬上重新做了導(dǎo)出來的數(shù)字不一樣,之前的是-657.08,現(xiàn)在是-930.18,我查了之前的賬就是沒有吧10.12月的數(shù)字沒有生成到報(bào)表里,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
沒有合同只有發(fā)票,交印花稅是按發(fā)票上的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅
老師,別的公司給我們公司贊助,讓我們給開發(fā)票,老師這種贊助開什么發(fā)票類目
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅所得稅的稅率是多少?
請問2家公司雖然法人不一樣,但是法人是親屬關(guān)系,其中一家因?yàn)橘Y金跟不上,能否向另一家借款,但是無利息,且兩家無實(shí)際業(yè)務(wù)往來,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
個(gè)體工商戶本月沒有發(fā)生費(fèi)用和支出,需要做賬嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板在超市拿走1200元會計(jì)分錄怎么做
稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)收入本年累計(jì)數(shù)和利潤表不一樣,1月份本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)不符合是什么情況,怎么調(diào)整
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),顯示未依照規(guī)定的期限公示年度報(bào)告該怎么辦?對企業(yè)有什么影響?
按法定要求預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證成本應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師 為什么處置公允價(jià)值模式 公允價(jià)值變動損益 營業(yè)成本不影響利潤 是一增一減抵消了嘛