1、企業(yè)繳納社保費(fèi)用時(shí)做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款—社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計(jì)提社保時(shí)分錄為, 借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 3、發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))。
計(jì)提社保和繳納社保該分別怎么做分錄
計(jì)提和繳納計(jì)提員工社保和繳納社保的會計(jì)分錄分別怎么做
計(jì)提社保費(fèi),繳納社保費(fèi)怎么做分錄?
繳納社保分錄怎么做?
社保計(jì)提,繳納的分錄怎么做
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師