符合需要手動(dòng)填寫(xiě) 系統(tǒng)自己帶不出來(lái)
老師好,查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在每個(gè)月申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額里面需要加上小規(guī)模減免的增值稅轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入嗎?
申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資超過(guò)五千都不需要預(yù)交個(gè)稅,而年收入額不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)優(yōu)惠都是對(duì)應(yīng)工資嗎那???我的理解如下這樣的: 1、個(gè)稅不超五千免征個(gè)稅的工資,對(duì)應(yīng)~“綜合所得的”申報(bào)??? 2、不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅對(duì)應(yīng)的是“經(jīng)營(yíng)所得”(即個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè))申報(bào)呢???
老師您好,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)所得稅匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”時(shí),那個(gè)“行次1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的金額數(shù)值,是系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)所填報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算的是嗎?不用修改了?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí)提示有風(fēng)險(xiǎn):說(shuō)行業(yè)不符合所得減免的農(nóng)林牧漁相關(guān)行業(yè),但填報(bào)了農(nóng)林牧漁的所得稅減免,這個(gè)(105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)填寫(xiě)代碼)應(yīng)該在哪里修改呢?
#老師#提問(wèn),合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)了工資可以不申報(bào)綜合所得稅個(gè)稅嗎?年度經(jīng)營(yíng)所得一起申報(bào),因?yàn)槊舛愵~6萬(wàn)只能扣一次,綜合所得個(gè)稅申報(bào)后經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是不是要調(diào)增
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開(kāi)票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,貨早在2年前就退了,但是沒(méi)有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過(guò)程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說(shuō)個(gè)稅由甲方承擔(dān),說(shuō)個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開(kāi)了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問(wèn)就是一位王員工沒(méi)辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫(xiě)了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問(wèn)問(wèn)你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 本應(yīng)個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金 都是公司負(fù)擔(dān)了 該怎么入賬呢
好的,謝謝老師
您客氣 祝您工作順利