銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
老師,一般納稅人12月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,請問本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么?如果需要的話分錄怎么寫呢
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
老師,進(jìn)項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫?
老師好,這種情況怎么寫分錄???進(jìn)項大于銷項,一定要寫分錄的話怎么去寫呢?
老師,你好!月底勾選進(jìn)項大于銷項,要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫?謝謝!
車間員工中暑報銷檢查費(fèi)藥費(fèi)計入職工福利費(fèi)嗎?
您好,老師,B和D選項老師能詳細(xì)的解釋解釋嗎?
老師,公司員工的物業(yè)費(fèi)可以報銷入賬嗎
你好,請問公司招一個殘疾人稅后工資6500元,享受增值稅的即增即退是怎樣,直接按工資的4倍退嗎
怎么登錄企業(yè)的網(wǎng)銀?手機(jī)的,法人可以自由登陸嗎,還
公司被員工告了,需要支付被辭退員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,可以稅(企業(yè)所得稅)前扣除嗎
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅是怎么計算的,以前沒有接觸過房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
誰有應(yīng)收應(yīng)付賬款手工賬的表格呀
老師,工商變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務(wù)還沒變更,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額填寫太高可以工商重新變更后再去更改稅務(wù)嗎?是否按照最后一次工商變更為準(zhǔn)
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊資本100萬,以15萬元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅和印花稅?
銷小于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
貸方不用那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
可以不用的,可直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)
用的企業(yè)準(zhǔn)則,也可以不用寫轉(zhuǎn)出未交增值稅么
是的,也可以不用寫轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,那我們公司這樣寫對么, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)540貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)500貸:應(yīng)交……未交增值稅40。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金40。 貸:銀行存款40。
不合適,又出現(xiàn)了三級明細(xì),已交稅金
繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:銀行存款