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老師好,想問下增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,銷項小于進(jìn)項的話,需要寫么?大于進(jìn)項的話又怎么寫,謝謝

2025-07-15 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-15 09:37

銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-15 09:37

銷小于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

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快賬用戶4404 追問 2025-07-15 09:39

貸方不用那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅么?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 09:40

可以不用的,可直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4404 追問 2025-07-15 09:44

用的企業(yè)準(zhǔn)則,也可以不用寫轉(zhuǎn)出未交增值稅么

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齊紅老師 解答 2025-07-15 09:45

是的,也可以不用寫轉(zhuǎn)出未交增值稅

頭像
快賬用戶4404 追問 2025-07-15 09:54

老師,那我們公司這樣寫對么, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)540貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)500貸:應(yīng)交……未交增值稅40。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金40。 貸:銀行存款40。

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-15 09:55

不合適,又出現(xiàn)了三級明細(xì),已交稅金

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-15 09:55

繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:銀行存款

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銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2025-07-15
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-23
您好,這個的話是這樣的? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? 貸??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額
2024-07-09
結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,?貸進(jìn)項稅額,
2021-02-19
如果說進(jìn)項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額
2022-07-22
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