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6月稅務稽查補繳了所屬期去年12月份的建筑服務預交稅款,本月怎么申報增值稅,在哪里填寫,能不更正申報嗎

2025-07-15 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 08:29

你。你好,你要先確認這個。你預交的那張申報表所屬期是什么時候? 如果所屬區(qū)是去年12月,那么你就要去更正去年12月份的申報表把這個補進去。

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齊紅老師 解答 2025-07-15 08:30

如果你預繳的時候申報表的日期是6月份那么你就不用去改之前的

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快賬用戶6029 追問 2025-07-15 08:38

預交再去年12月,6月繳納的稅款

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快賬用戶6029 追問 2025-07-15 08:39

所屬期12月

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快賬用戶6029 追問 2025-07-15 08:40

請問具體怎么填寫,比如我預繳稅額5萬,附表四發(fā)生額填5萬,抵扣不填,主表還需要填寫什么嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-15 08:41

你好,你如果抵扣不填的話主表就不需要填,主要是你附表四。本期抵扣金額需要填寫才能夠用來抵扣。

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你好,同學。 你12月預交,1月開票,也是可以的,你 現(xiàn)在是什么意思
2021-01-08
你好,借應交稅費,預交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個月。
2024-01-30
你好,這個你理解的不對。比如1月5日預交,并不是預繳的12月,而是本身就是預繳的1月。 異地就是這樣。不反推到上個月度的。
2025-01-12
借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款
2025-01-13
你好,你看下你交稅的時候,稅款所屬期是幾月份,如果是四月份的話,在這個月申報,如果是五月份的話,只能在下一個月。
2023-05-11
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