若前期按 6200 元記賬:沖銷差額,借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 1700”,貸 “所得稅費(fèi)用 1700”;若按 4500 元正確記賬,無需調(diào)賬。 稅務(wù)上:更正第一季度申報(bào)表,補(bǔ)充填報(bào)以前年度虧損,申請抵減后續(xù)稅款或退稅。
請問20年二季度盈利需交企業(yè)所得稅2000元,按新政策延期了繳納稅款。三季度虧損申報(bào)時(shí)報(bào)表上直接抵消了二季度延期的所得稅,這樣帳務(wù)該怎么處理呢?舉例:二季度盈利需交稅金2000元,三季度虧損稅金是-500元,這樣三季度申報(bào)表上是2000-500=1500元,但賬上應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的余額還是二季度的余額2000元,這個(gè)和報(bào)表就不一樣了,帳務(wù)需調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整。謝謝?
去年有張成本票,稅務(wù)局這個(gè)月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報(bào),要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報(bào)了,企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填?
本企業(yè)去年的第三季度交了2340.72的企業(yè)所得稅,整個(gè)一年是虧損的?,F(xiàn)在年報(bào),這里出現(xiàn)的是退稅2340.72了。不退稅,應(yīng)該自么調(diào)下呢?
老師,您好,第二季度做賬后賬上盈利了,按照利潤要繳納13130企業(yè)所得,賬上也計(jì)提了這個(gè)金額,但是報(bào)季度企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)之前虧損,最后交10911元,請問要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整整,分錄怎么寫,謝謝
老師,我是去年所得忘記計(jì)提了,小企業(yè)季報(bào),第一季度我再補(bǔ)提做的憑證是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 填利潤報(bào)表差個(gè)以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理,求解,謝謝!
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
公司買了一輛車之后,錢都付清了,發(fā)票也收到了,對方給我們對公賬戶打款了2000元,可能是返現(xiàn),我賬怎么做? 固定資產(chǎn)還是按開票不含稅金額+購置稅的合計(jì)數(shù)來計(jì)提折舊吧? 這個(gè)2000元我怎么做?
3級(jí)稅率表要背,5級(jí)要不要背考試會(huì)不會(huì)給啊
老師,請問發(fā)票上只寫了水果1份,和總金額!這個(gè)能報(bào)銷嗎?沒有明細(xì)?
購房10年后給房間安裝中央空調(diào),包括內(nèi)機(jī)和外機(jī),內(nèi)機(jī)和外機(jī)要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,需要計(jì)提折舊嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng)!2025年資產(chǎn)負(fù)債表1-4季度的年初余額都是2024年12月份的期末數(shù)對吧?為啥看他們期末數(shù)不對
老師您好:一般納稅人公司名下有輛車出售給個(gè)人,可以開6個(gè)點(diǎn)的普票還是3個(gè)點(diǎn)的普票?能開專票嗎?謝謝!
合伙企業(yè)季度預(yù)繳的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是由個(gè)人賬戶繳納稅款的,如何做賬?
老師您好,中標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付后會(huì)退回,還需要向他們要發(fā)票嗎?