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老師你好,我想問(wèn)一下,科目余額表中的,本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配,需要寫(xiě)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額嗎?還是寫(xiě)余額。還有個(gè)怎么登記明細(xì)賬和總賬是需要都寫(xiě)本年累計(jì)嗎
江老師,一級(jí)科目匯總表做報(bào)表是方便,問(wèn)題是有二級(jí)科目的不單匯總,登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開(kāi)登二級(jí)明細(xì)呀,如果只匯總一級(jí)科目怎么記二級(jí)明細(xì)賬賬,還有收入成本類(lèi)的要結(jié)轉(zhuǎn),都在一級(jí)科目里面,也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答
老師你好,分錄的摘要話(huà)呢,一定要明確嗎?有時(shí)候我不知道他哪一個(gè)的話(huà)那怎么辦,主要看的是科目余額表跟銀行對(duì)賬單對(duì)得上,還有那個(gè)發(fā)票的信息都要對(duì)得上,是這樣嗎?
老師,你好!我想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需要重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?如果是重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額會(huì)跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
老師,請(qǐng)問(wèn),我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車(chē)放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車(chē)給我們的這筆錢(qián),不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
您好,不是一回事,總分類(lèi)賬是法定賬簿,按會(huì)計(jì)科目逐筆或匯總記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),科目余額表則是根據(jù)總賬數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的余額匯總表,兩者本質(zhì)不同但數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng):總賬提供原始記錄(需存檔),余額表用于快速核對(duì)和編制報(bào)表(無(wú)需人工重復(fù)登記),現(xiàn)在會(huì)計(jì)軟件中二者均為系統(tǒng)自動(dòng)生成且數(shù)據(jù)同源,不存在重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題。