你好,你去看一下稅種認定的稅款所屬期是幾月份開始?
老師,這個月我要去大廳申報,不知道填的對不對您看一下還有哪需要填寫嗎
老師,您好,您看一下,我給員工申報的個稅,這個人是實習生,申報的是其他連續(xù)勞務(wù)報酬,有5000減除費用,是這樣嗎
老師,我們是小規(guī)模,殘保金是年報,您看下,我們是21年1月進行的稅務(wù)登記,我看這個殘保金是次年12月31日申報繳納,這樣的話就是我們需要在21年12月計提,22年12月31日前申報繳納嗎?
老師您好:您幫我看一下這個增值稅申報表,這個季度是不需要繳稅是嗎
老師您好,能幫忙看一下我這個利潤表嗎 我們用到金蝶系統(tǒng) 我在電子稅務(wù)局上報的提示我這個
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師我這個點確認是不是就得每個月報稅了呀
不點就不用申報呀
和這個沒有關(guān)系,這個是稅務(wù)局給你送達的文書
老師那我點確認就行了是嗎
對的是的,是這個意思的
老師又出現(xiàn)給這個了
你看一下你這個頁面是哪一個頁面,你關(guān)了這個提示再截圖。
老師關(guān)了就都沒有了
你是不是沒有做稅務(wù)登記?
沒有做稅務(wù)登記就不用報稅了吧
點確認后是不是就得報稅了呀
是 不需要 登記他是新辦企業(yè)套餐