您好,這個(gè)可以直接自已填上去
老師 我在第二季度的時(shí)候預(yù)繳了所得稅,但是現(xiàn)在到年底整個(gè)是虧的狀態(tài),匯算清繳的時(shí)候需要申請(qǐng)退稅,那我在申報(bào)第四季度的預(yù)繳所得稅時(shí),要注意什么嗎
勞務(wù)施工企業(yè),有異地項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地需預(yù)交所得稅;預(yù)交的企業(yè)所得稅可否在季報(bào)時(shí)沖抵季度所得稅還是只能在匯算清繳時(shí)沖抵?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,一季度異地項(xiàng)目開(kāi)票時(shí)異地預(yù)繳了所得稅,請(qǐng)問(wèn)本次申報(bào)異地預(yù)繳的所得稅需要在申報(bào)表哪里填寫(xiě)?
老師,所得稅匯算清繳有補(bǔ)繳的所得稅,計(jì)入“所得稅費(fèi)用”,申報(bào)2季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,是否要在2季度所得稅報(bào)表里填列匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
老師 我們是建筑業(yè) 有外省項(xiàng)目的時(shí)候我們會(huì)預(yù)交企業(yè)所得稅 那我想問(wèn)下 這個(gè)企業(yè)所得稅 我在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候數(shù)據(jù)怎么獲取過(guò)來(lái)到所得稅申報(bào)表里面呢 他現(xiàn)在默認(rèn)的是獲取的在我們當(dāng)?shù)厮鶎俚亩悇?wù)機(jī)關(guān)預(yù)交的所得稅,這個(gè)外地預(yù)交的所得稅是不是也可以作為我預(yù)交所得稅的一部分呢
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
改不了這個(gè)表
預(yù)繳的所得稅這個(gè)地方填不了嗎?