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老師好,本季度所得稅申報中,因為繳納了匯算清繳調(diào)增的所得稅,所以在利潤表中也體現(xiàn)在了所得稅那一欄,但實際不是本年度的所得稅,申報時候這筆所得稅應(yīng)該填哪里?謝謝

2025-07-14 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 16:37

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 不體現(xiàn)在今年的利潤表

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快賬用戶7261 追問 2025-07-14 16:38

哦明白了,原來是科目錄得不對

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齊紅老師 解答 2025-07-14 16:42

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好不需要填寫的。
2021-07-12
你好這個不妨礙的,因為系統(tǒng)會根據(jù)報表自己取數(shù)
2024-07-12
你好,同學(xué)。 不行的喔。
2022-07-11
不含 只是1-12月份所屬期的 包含
2021-04-03
您好!這個是要體現(xiàn)的,這個就類似于企業(yè)的所得稅一樣,也是會影響利潤表的
2024-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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