直接在本月調(diào)整分錄就可以了。
跨年的分錄寫(xiě)錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
請(qǐng)問(wèn),假如2021年一筆分錄記成 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
老師,我2022年12月,做錯(cuò)了一筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤(rùn),這樣就不用去改報(bào)表了
2022年12月份工資忘了計(jì)提,在2023年1月份做了分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣記賬是不是錯(cuò)的,應(yīng)該怎樣改正調(diào)整記賬
22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯(cuò)了,要怎么更正啊。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 170000 貸:應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個(gè)不對(duì) 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎? 借:應(yīng)付賬款 17000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)17000 還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
老師,我公司員工購(gòu)買(mǎi)了火車(chē)票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車(chē),我在分類(lèi)所得代扣代繳了租車(chē)費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開(kāi)的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專(zhuān)票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專(zhuān)票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
萬(wàn)一是損益的科目,是不是還影響所得稅啊
損益的科目,會(huì)影響所得稅
老師,現(xiàn)在吧2024年貸方現(xiàn)金,改為應(yīng)付賬款怎么改啊,本月直接改嗎
是的,本月直接 調(diào)整分錄
供應(yīng)商的名稱(chēng)還寫(xiě)錯(cuò)了,少了個(gè)分公司
要把之前的改過(guò)來(lái)嗎
可以試試直接修改二級(jí)明細(xì)名稱(chēng)
還要反結(jié)賬
不用反結(jié)賬,直接修改二級(jí)明細(xì)名稱(chēng)