每個月都不可以的,每個月不會出現(xiàn),每個季度也不會出現(xiàn),然后每年也不會出現(xiàn)。
你好我想問下,小規(guī)模裝修公司收入和成本要怎么確認(rèn)。我公司是不開票的,我都是一個季度報一點的,每個季度不超過30萬的。現(xiàn)在稅務(wù)要查,收入和成本都是沒有單據(jù)的,我是不是要做個合同呢?
老師,請問收入費用等損益類科目期末沒有余額,全部轉(zhuǎn)入本年利潤中,這個期末指的是每個月都要轉(zhuǎn),還是年終才轉(zhuǎn)一次?
老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報稅,因為現(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個月結(jié)賬 就會顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報稅嗎 我六月份做只做一個暫估成本就可以嗎 還是說需要每個月都得做個暫估成本啊
老師?,我想問一下,關(guān)于月末畫通紅線的規(guī)格,每個月末都是: 本月合計 本年累計 對嗎?我還有點不明白,請求指導(dǎo),謝謝!
老師,請問申報企業(yè)所得稅,每季度申報一次,這里的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,本年累計數(shù)怎么填寫?是本季度累計數(shù)還是全年累計數(shù)?
老師,我們公司跟對方開了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報流程嗎?
老師亂賬錯賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
為什么個人代開不能開建筑
我公司上兩年購進(jìn)的三輪車,現(xiàn)在報廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動產(chǎn)稅率是多少
有時候項目尾部,先開票了,但是費用當(dāng)月項目人員沒有報銷等原因,導(dǎo)致于收入費用不在一個月一個季度可以嗎,
你好 你可以先暫估的
成本費用不在一個月或者一個季度核算
做了收入沒有成本發(fā)票的情況下,你可以先暫估。如果提前收到了成本,那也不能做主營業(yè)務(wù)成本,你得等著收入。
暫估不了,都不知道多少錢,具體是什么費用成本
只要比你的收入小就行,借工程施工貸、應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 暫估本來就是可以,不準(zhǔn)確。
你這個月有收入,沒有成本 下一個月有兩個月的成本,但是只有一個月的收入 就會出現(xiàn)收入小于成本呀,不要出現(xiàn)這種情況,避免出現(xiàn)這種情況。
1.如果暫估應(yīng)該做到那個科目啊,成本費用五七八門的,怎么做, 2.還有如果費用先于收入,不如成本入期間費用嗎,之后在紅沖,計入成本
寫了 給你回復(fù)了 借工程施工貸、應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 暫估本來就是可以,不準(zhǔn)確。 13:03。
后勤發(fā)生的期間費用,不管有沒有收入都可以做呀。這個和收入沒有關(guān)系。
不明白, 1.收入先于成本,做暫估,應(yīng)付賬款為什么做借方,還有下個入成本這些人員報銷了我怎么入賬,摘要怎么寫,多了少了怎么弄啊,具體一點 2.成本如果先于收入,不做成本做哪里,摘要怎么寫
同學(xué),第一個問題,應(yīng)付賬款哪里給你寫在借方的?
我哪一個賬務(wù)處理給你把應(yīng)付賬款寫在了借方。
還有3.如果我能確保收入大于成本,我能不能收入成本不在同一個月內(nèi)
第二個,借工程施工貸、銀行存款發(fā)生的某某業(yè)務(wù)。
第三個最好不要這么做,都有風(fēng)險,因為它影響你的毛利潤。
借工程施工貸、應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 暫估本來就是可以,不準(zhǔn)確。 這個回復(fù),不是2個都是借方嗎
服務(wù)業(yè)的收取的服務(wù)費,暫估做那個科目
借工程施工 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工, 在看下不是貸方嗎 應(yīng)付是貸方
借合同履約成本, 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸合同履約成本, 再看好了借貸。
非盈利組織,沒有這個合同履約成本科目,
我可以這樣做嗎, 成本暫估 借:業(yè)務(wù)活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月人員進(jìn)行報銷了, 我在暫估沖紅 借:業(yè)務(wù)活動成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 然后把根據(jù)發(fā)票在做成本,可以嗎
用預(yù)付賬款代替 可以
賬款沒有付,不能做預(yù)付賬款吧,做其他應(yīng)付款可以嗎
你好,借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)付款這個是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的 不是問這個