清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?500 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 3500 貸:固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項402.65 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
公司小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn),一輛車,原值6萬元,累計折舊1萬元,9月賣出了3萬元,取得二手車銷售發(fā)票3萬,固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?
3月a公司的固定資產(chǎn)賣給同一集團的b公司,b公司也是作為固定資產(chǎn)。a當時固定資產(chǎn)原價是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產(chǎn)清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價格是93362.83(不含稅)。請問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現(xiàn)在4月份,我要計提折舊了,要做合并報表。折舊這部分怎么處理。
3月a公司的固定資產(chǎn)賣給同一集團的b公司,b公司也是作為固定資產(chǎn)。a當時固定資產(chǎn)原價是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產(chǎn)清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價格是93362.83(不含稅)。請問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現(xiàn)在4月份,我要計提折舊了,要做合并報表。折舊這部分怎么處理
3月a公司的固定資產(chǎn)賣給同一集團的b公司,b公司也是作為固定資產(chǎn)。a當時固定資產(chǎn)原價是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產(chǎn)清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價格是93362.83(不含稅)。請問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現(xiàn)在4月份,我要計提折舊了,要做合并報表。折舊這部分怎么處理
請問下我們公司買了輛車收到發(fā)票金額5萬,我們有臺舊車賣給人家,5000元,我們實際付45000元,這個5000元的舊車在固定資產(chǎn)帳上,原值50000萬元,折舊后現(xiàn)剩余凈值10000元,這個該怎么賬務(wù)處理?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工