你的減免稅明細(xì)表,填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒?
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
本期填寫適用于3減1政策的本期發(fā)生額大于開具1%征收稅征收率增值稅發(fā)票不含金額付5326.73的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。請確認(rèn)填寫是否正確。怎么填寫報(bào)表報(bào)稅?
申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)提交前跳出窗口,顯示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9451. 84的2% 請確認(rèn)填寫是否正確。
對比失敗本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額11649.02的2%請確認(rèn)填寫是否正確收入沒超過30萬這個(gè)怎么辦
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額87976.22的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。老師,這是什么意思
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
填了減免稅表
那個(gè)只是提示,填報(bào)正確就提交
那就是我強(qiáng)制提交就可以,是吧
是的,減免稅填報(bào)正確就行
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差,那我這個(gè)提示,是不是我申報(bào)沒有問題,強(qiáng)制申報(bào)就行了?
直接上傳你的主表和減免稅明細(xì)表,完整些
這個(gè)是主表以及減免稅表
為啥主表第3欄不填呢?開的普票和未開票都要填3欄,專票是2欄
我上次問人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,開的普票和未開票都要填3欄,不然就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)提示
那我把數(shù)填在3欄,減免稅那我填的沒問題吧,其他也沒問題是吧
我填3欄,還是調(diào)這個(gè)提示呀?
現(xiàn)在就可以提交申報(bào)了哈
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差,我還是提示這個(gè),我就是強(qiáng)制申報(bào)吧?
季度超過30萬,未開票就是填1,3欄,然后減免稅明細(xì)表,實(shí)際交稅就是1%
我明白,我的意思是我還是提示這個(gè),那我填的沒有問題吧?我就強(qiáng)制申報(bào)是嗎
數(shù)字計(jì)算正確就直接申報(bào)了就行