同學,你好 一般是按照承攬合同繳納印花稅。 服務費不繳納

老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,這個怎么處理? 中國居民企業(yè)甲【甲分為小規(guī)模和一般納稅人兩種故答案要分兩種公司分別回答】公司委托境外A公司代理申請A所在國的商標,甲支付A公司一萬元商標審查費用(一萬元的商標審查費用本質屬于A國政府的官方審查收費并非A公司的收入所得,最終由A公司代為繳納給A國政府) 和 一千元的服務費用(此一千元服務費用作為A公司的收入所得))總計11000元(壹萬壹仟圓 請問根據(jù)中國稅法此支付是否涉及交稅 問題: 如果不涉及請說明理由,如果涉及請說明哪些稅目和具體稅費;
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經濟合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應該怎樣去回答?謝謝
請問老師,我們是項目管理咨詢公司,一般就是做工程招投標,請問印花稅應該屬于技術合同(技術服務合同)還是買賣合同,然后請第三方來招投標支付的咨詢費等需不需要繳納印花稅?
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
好的老師明白了 老師,樹木修剪也是承攬合同是么? 承攬包括:加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的合同。 老師這是我搜索到的承攬合同的內容,但是感覺和疫木處置和樹木修剪不太關聯(lián),請問怎么理解?
同學,你好 修理樹木,就是承攬了一項業(yè)務。
還有就是我們印花稅是在合同簽訂日期來按期全額繳納,還是等到開具發(fā)票了或者支付款項了在繳納,因為存在有的合同簽訂了繳納印花稅后,又取消的情況。
同學,你好 簽訂合同的時候,繳納印花稅
按照合同額一次性全額繳納么?
同學,你好 嗯嗯,是的