同學(xué),你好 你是購買方嗎??
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師,請問去年開具了一張差額征收的電子發(fā)票,今年客戶說開錯了讓重新開具,怎么開具,可以開具紅字發(fā)票再重新開具藍(lán)字發(fā)票嗎
請問老師,我們?nèi)ツ杲o客戶開的發(fā)票,對方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開具,已認(rèn)證未抵扣是什么意思啊
老師好,22年開給客戶的專票,現(xiàn)在客戶要我們重開,我查了下發(fā)票在23年1月已經(jīng)抵扣了。 請問是由客戶申請紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開嗎?
去年給客戶開具增值稅專票,對方未認(rèn)證抵扣,未支付貨款.今年要求沖紅重新開具一張發(fā)票,請問如何處理
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
是的,是水電費(fèi)發(fā)票
同學(xué),你好 那你增值稅,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫紅字發(fā)票的稅額