你好,可以計入福利費
老師,我們公司是食品公司。另一個公司是飲料的。我們賣食品給酒店,飲料那個公司也有賣食品給酒店。然后酒店就把錢包括飲料公司都打我們公賬了,我們又從公賬轉給飲料公司。。這樣應該不可以吧。。是要我們原路退回去給集團,讓集團自己打給飲料店嗎。還是可以簽什么委托協(xié)議。
老師,我想請問下,我們酒店老板自己請客,不開票,根據菜單成本入賬做招待費用可以嗎?
老師我們是一家酒店,房子是租的,我做內賬,一月交一次房租,房租計入營業(yè)成本可以嗎?
老師,我們是酒店行業(yè),因為前臺沒有退房款了,我們拿的自己的錢先墊付了,現(xiàn)在老板還給錢了,這個業(yè)務怎么做賬
你好,老師,我們自已是做酒店住宿的,因客人入住后對房間不滿意,投訴賠償,賠償?shù)姆绞绞撬胱e的酒店費用我們來承擔,入住的酒店給我們開具的住宿費的專票,我們應該如何入賬,是招待費還是營業(yè)外支出?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據,不附可以嗎
老師,如果供應商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關系是吧,因為我可以在電子稅務局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產稅,土地約30.85畝,農村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標記。沒發(fā)票的也標識,500以下有收入的也標識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標識。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計個項目利潤,不含稅收入9500,稅額500,取得勞務費發(fā)票共計8000,其中稅遞減500,勞務成本記7500,我統(tǒng)計項目利潤是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請問這個是什么原因導致的?
宋生老師 剛剛那個融資租賃問題 ,我計入了 長期待攤費用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉讓車輛給個人,車輛購入價30萬,出售價20萬,開據增值稅發(fā)票,這個增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過30萬,免征增值稅的政策嗎?
購買的一臺空調,不計入固定資產,憑證應該怎么做