同學(xué),你好 沒有開票的話,按照無票收入
請(qǐng)教老師我們7月份按照新收入準(zhǔn)則計(jì)了合同資產(chǎn),確認(rèn)了收入,這個(gè)在次月納稅申報(bào)的時(shí)候是不是要申報(bào)繳納增值稅呀?但是我們還沒有開發(fā)票,也沒有收到款呢
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,前期采購的貨物,有了收入都到老板個(gè)人賬戶了,所以采購時(shí)都是以個(gè)人卡采購的,本不想做收入的,但是對(duì)方都給我們開發(fā)票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)太高了,我可不可以等次月,再將這部分個(gè)人戶開票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因?yàn)檫@筆收入不在公戶體現(xiàn)
老師麻煩問一下,一個(gè)銷售合同,一種業(yè)務(wù),我們因?yàn)檫M(jìn)度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒有給對(duì)方,現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行完了,對(duì)方要求我們開具13%稅率的全額發(fā)票,這種開票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗(yàn)檫€有1月份和2月份也收到過租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無論我確認(rèn)的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
老師,快手上主播給我們帶貨直播,銷售熟瓜子。主播賺取的傭金不給我們開發(fā)票,傭金也沒進(jìn)入我們賬戶,這部分傭金我們還用繳納增值稅嗎?算收入嗎?如果算收入,有沒有扣取傭金發(fā)票,傭金可以扣除銷售的多少比例有規(guī)定嗎
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
如果開票的話也按照無票收入吧? 國外都是行政發(fā)票 他們不需要發(fā)票,沒有退稅的話就得按照13%繳納增值稅?
同學(xué),你好 他們不需要發(fā)票,你就按照無票收入申報(bào) 是的