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老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級明細(xì))

2025-07-14 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 10:11

你好,努力解答問題中,稍后回復(fù)你

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齊紅老師 解答 2025-07-14 10:12

以下是該建筑公司這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(到二級明細(xì)): 1. 收到A政府撥付的工程款100 根據(jù)參考內(nèi)容,企業(yè)收到專項撥款時,賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 100 貸:專項應(yīng)付款 - A政府工程款 100 2. 豁免20工程款 參考內(nèi)容提到,對方違約導(dǎo)致豁免,可計入營業(yè)外收入。這里的豁免可做如下賬務(wù)處理: 借:專項應(yīng)付款 - A政府工程款 20 貸:營業(yè)外收入 - 工程款豁免 20 3. 從對公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司80 借:專項應(yīng)付款 - A政府工程款 80 貸:銀行存款 80 4. 開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 - B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 工程服務(wù)收入 80÷(1 + 稅率) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 80÷(1 + 稅率)×稅率 注:這里的“稅率”需根據(jù)建筑公司的增值稅納稅身份和適用稅率來確定,一般納稅人提供建筑服務(wù)增值稅稅率為9% ,小規(guī)模納稅人征收率為3% 。

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快賬用戶8903 追問 2025-07-14 10:44

AI回復(fù)的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 10:59

你好,同學(xué)。人工+AI,本題還可以這么考慮:把 100 萬全部確認(rèn)為收入(含政府補(bǔ)助 20 萬),同時把 20 萬豁免部分確認(rèn)為“其他收益—政府補(bǔ)助”;付給 B 公司的 80 萬作為代收代付,沖減“銀行存款”,不確認(rèn)成本。 收到政府撥款100萬元 借:銀行存款 100 貸:遞延收益—政府補(bǔ)助 20 貸:其他應(yīng)付款—B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 80 向B公司轉(zhuǎn)付80萬元 借:其他應(yīng)付款—B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 80 貸:銀行存款 80 向B公司開具發(fā)票并確認(rèn)收入(假設(shè)適用增值稅稅率9%) 借:應(yīng)收賬款—B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 80 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程建設(shè)收入 73.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6.61 結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期政府補(bǔ)助 借:遞延收益—政府補(bǔ)助 20 貸:其他收益—政府補(bǔ)助 20

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