那個不免稅的哈,直接跟銷售掛鉤的
老師,請問企業(yè)所得稅年報申報的時候,收到的稅費返還,應(yīng)該填報在哪一欄?補貼收入還是營業(yè)外輸入?
請問老師,二季度,我只有農(nóng)業(yè)局補貼的收入,已經(jīng)記入營業(yè)外收入了,所得稅申報的時候,這個免稅,在哪塊填寫呀
老師,你好,我們是從事農(nóng)產(chǎn)品的種植,企業(yè)所得稅是免的,在填寫企業(yè)所得稅年度報表時,怎么填寫減免所得稅表,不交企業(yè)所得稅?
老師您好,我想問一下,農(nóng)機具補貼企業(yè)所得稅是免稅的么,在填月度企業(yè)所得稅報表時,這個補貼填在哪欄里
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
農(nóng)機具補貼不是免所得稅的么
關(guān)鍵那個補貼是否跟銷售掛鉤?
和銷售掛鉤就不免是么
銷售農(nóng)機免增值稅不免所得稅
我這個是合作社,買的無人機給的補貼
那個要交所得稅的
好的謝謝
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