你好,年初數(shù)是上年年末的余額,不是3月末的
公司16年3月成立,4月資產(chǎn)負(fù)債表中期初數(shù)是3月份的數(shù),期末數(shù)是4月份的數(shù)據(jù)嗎
老師 2022年4月年中建賬的 由于是年中建賬 4月資產(chǎn)負(fù)債表年初余額是3月期末的數(shù)據(jù) 導(dǎo)出來的報(bào)表年初余額不會(huì)是2021年12月的年末數(shù)據(jù)對(duì)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額,期末余額,比如2月年初余額都是0,期末余額是3,那么在3月時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,是不是2月期末余額3,本月期末余額為4
你好,老師,請(qǐng)問一下,4月份接的賬,需要錄初始數(shù)據(jù),期初余額,是錄3月的期末余額數(shù)么?本年累計(jì)數(shù)借和貸方是1-3月的借貸合計(jì)數(shù)么?
你好,老師,從4月份接手的賬,期初數(shù)據(jù)是不是就是1季度期末數(shù)據(jù)?3月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表的期末數(shù)據(jù)就等于4季度初的嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
那我4月建賬,我4月資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的年初就是我上任會(huì)計(jì)的期末余額
年初數(shù)按照去年12月末的余額填寫 期初數(shù)按照上任會(huì)計(jì)3月末的填寫
4月建賬,4月科目余額的期初余額是3月期末余額
4月的起初是3月期末,這個(gè)對(duì)的