同學你好,8月初,申報正式員工個稅時, 在同一畫面下,有一個勞務報酬申報,點進去, 把這個人的收入填寫好,稅率也是自動算出來的, 不能單獨先報他的,必須和公司其他員工一起填寫申報,
老師,你好,我們公司別人代開過來的勞務發(fā)票個人所得稅備注讓公司代扣代繳呢,這個該怎么操作,申報呢
你好老師,個人給公司開勞務費發(fā)票,公司還要給個人申報代扣代繳個人所得稅嗎
老師您好,我公司收到一張個人代開發(fā)票備注寫著個人所得稅由支付方依法代扣代繳,這個需要怎么申報?
自然人給我們代開一張支付人代扣代繳發(fā)票,發(fā)票的內容是租車費,次月我們在申報個稅的時候怎么操作,是在勞務報酬里邊申報還是在財產租賃所得那里申報
老師我公司收到個人開局勞務發(fā)票,備注欄沒有備注代扣代繳個人所得稅,請問我公司要不要做個人所得稅代扣代繳分錄和勞務所得稅申報?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
你好老師,有勞務報酬,一個是適用累了預扣法,一個是不適用累了預扣發(fā),選哪一個進去填報
如果就這一筆收入的話,你選擇 【不適用 累計預扣法】
你好老師,其他員工的在正常工資薪金所得里面申報嗎?
對的。你們公司的員工和以前一樣正常申報
你好老師受雇類型選哪個?
正式員工 是雇員 不是你們公司員工非雇員
你好老師,這個 填了收入以后,費用自動帶出來了,保存成功后,該怎么申報?
退出這個畫面,申報系統(tǒng) 頂上 有個 提交還是發(fā)送字樣的,點它就報出去了。 或者你截屏給我。我現在不在電腦邊
你好老師,在工資薪金所得里面申報職工工資后,這個人的帶出來繳納稅款,但是這個年終個人所得稅匯算時,只要工資和勞務報酬不超過六萬元,就退回了?
對的,是這么理解的
你好老師,繳納個人所得稅的分錄怎么做?
如果你已經計提過了 借 應交稅費應交個人所得稅 貸 銀行存款
你好老師,沒有計提,計提的分錄怎么做?
正確的做法。計提工資時一起計提。 如果沒有計提。 借 管理費用 工資 貸 應交稅費應交個人所得稅