直接更正申報(bào)和做賬就行。7月還沒結(jié)轉(zhuǎn),反結(jié)賬做到6月
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對(duì)方紅沖重開,報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,請(qǐng)問一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專票,然后12月份我們進(jìn)行了勾選,但是未確認(rèn)因?yàn)檫€沒到申報(bào)期確認(rèn)不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進(jìn)行了部分紅沖(銷售折讓),這個(gè)詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額,但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個(gè)下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。
我一個(gè)月3800基本工資休假3天請(qǐng)2天假那發(fā)工資下來能拿多少
請(qǐng)問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算
老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?直接更改會(huì)提示和上傳報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。
老師,請(qǐng)問有兩家公司A和B,A公司債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,A公司應(yīng)收賬款有200萬,已經(jīng)給客戶開票了但是沒收款,后來這200萬債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,B收到這筆款了,那么B公司怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝。
公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
收到客戶發(fā)來的詢證函,預(yù)收了客戶2萬,應(yīng)在 貴公司欠 下面填寫,還是 欠貴公司 里填寫
老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個(gè)季度超40萬也是免稅的是嗎?
老師,我們是租賃公司,車主掛靠我們公司我們只收管理費(fèi)用,在車輛進(jìn)入公司的時(shí)候我們可以直接掛老板的往來賬嗎?我們公司并沒有通過銀行去購車
跨季應(yīng)交的增值稅,已交稅款,下季紅沖怎么處理這個(gè)已交的增值稅
老師,下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司是電商行業(yè),一個(gè)月下來的訂單數(shù)量都有好幾萬條,如果我按訂單數(shù)量做帳,我的工作量是非常大,我可以在月底時(shí)匯總各個(gè)商品的銷售量來做應(yīng)收賬款嗎
因?yàn)槲覀児臼羌瘓F(tuán)公司,6月份的數(shù)據(jù)都已經(jīng)報(bào)到上邊了,再反結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)影響報(bào)表的,請(qǐng)問還有別的辦法嗎?
以稅法為準(zhǔn)哈,下個(gè)月報(bào)正確的就行