您好,不是的,這個是計到利潤分配-未分配里面
老師,企業(yè)所得稅季報,5月份有調(diào)增的招待費,補交的所得稅費用2429.84,現(xiàn)在報第二季度所得稅,這個數(shù)調(diào)到報表那一欄?實際第二季度所得稅是5804.25
老師,你好,2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,在第二季度申報財務(wù)報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫?
2023年第二季度所得稅申報用了研發(fā)費用加計扣除,因為現(xiàn)在通知我們22年匯算清繳不能研發(fā)費用加計扣除了, 所以23年二季度所得稅申報表可以在23年匯算清繳調(diào)嗎?還是也直接更正23年二季度所得稅申報表
老師請問,今年5月匯算清繳后補交了5000元,做到了所得稅費用里面,小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整?,F(xiàn)在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元,改怎么調(diào)整一致了?
老師,所得稅匯算清繳有補繳的所得稅,計入“所得稅費用”,申報2季度所得稅報表的時候,是否要在2季度所得稅報表里填列匯算清繳補繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
老師,我們公司跟對方開了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報流程嗎?
老師亂賬錯賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
為什么個人代開不能開建筑
我公司上兩年購進的三輪車,現(xiàn)在報廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動產(chǎn)稅率是多少
那么分錄改怎么做?
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配
銀行存款出賬,我多補了500多稅款,是不是 借 未分配 貸 銀行
是的,做相反的分錄就可以