同學(xué)你好,原來你申報(bào) 無票收入時,填寫在哪一欄, 現(xiàn)在這部分開過票的金額, 用負(fù)數(shù) 填寫在那一欄里。
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票,那么申報(bào)這個季度的增值稅時,開票額比實(shí)際收入額多了10萬,這個對申報(bào)有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報(bào)增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報(bào)的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
23年12月做了一個無票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計(jì)稅并繳納,在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票,問題來了:做一季度申報(bào)的時候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額,申報(bào)的時候顯示匹配不正常,稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅,1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅,1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款,請問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)?
我們和一個客戶互相有開票,互相間的貨款可以抵消么。不用走流水吧
老師,我們每個月15號發(fā)工資。這個月15號如果發(fā)了。我報(bào)個稅就有數(shù)據(jù)。如果15號沒發(fā)是不是就報(bào)零。
個稅返還的手續(xù)費(fèi)怎么做賬
老師你好!我有個問題求老師幫忙指教,廠子里有個電動車2019年買的,原值是34800元現(xiàn)在沒有維修價(jià)值了,2025年6月13日賣給收廢品的了,賣了1萬元,應(yīng)該怎么做賬
主營是洗小車,維修小車,請問,洗車收入要交印花稅嗎,維修小車要交印花稅嗎
老師,物業(yè)費(fèi)的費(fèi)用發(fā)票,需要交印花稅嗎?
物流公司利潤率一般是多少?目前收入387萬,過路費(fèi)9萬,加油17萬,大部分成本都是運(yùn)輸費(fèi),現(xiàn)在為了少繳所得稅,老板讓暫估點(diǎn)成本,如何配比合適?可以只暫估運(yùn)輸費(fèi)嗎
老師,我公司是文字創(chuàng)作與表演的行業(yè),稅費(fèi)種有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請問這個是什么什么內(nèi)容的啊,怎么申報(bào)的啊?
總公司在外地有一個獨(dú)立核算的分公司,分公司可以在當(dāng)?shù)赜每偣镜馁Y質(zhì)承接業(yè)務(wù),6月收到了分公司開給總公司的專票159萬,這個159萬包含分公司自己承接的三家公司的業(yè)務(wù),只是錢還未收回,但在總公司賬上,這三家業(yè)務(wù)都掛在應(yīng)收賬款上,收分公司發(fā)票掛在應(yīng)付賬款上,這個賬務(wù)怎么處理?
小規(guī)模個體工商戶,銀行剛開戶法人跟公司賬戶來回小額一兩塊轉(zhuǎn)賬,做測試用的,一共有十幾筆,還用一筆一筆記賬嗎?直接寫一個總數(shù)可以嗎?
原來是直接在小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表上無票收入和開票收入一起填列的!也就是填表金額大于開票金額合計(jì)直接填的!現(xiàn)在本季度扣除無票收入這部分系統(tǒng)提示金額小于開票金額!
這個又怎么處理?
同學(xué)你好,遇到這種情況時,你先填寫好,保存好 然后,周一上班后,給稅局打電話,把你家的情況說清楚,讓他們在后臺把這個 提醒給消除掉,