借其他應(yīng)收款, 管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸銀行存款。把這個多做的放到其他應(yīng)收款里面收回來。借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師請問我在4月的時候做了一筆借銷售費(fèi)用貸現(xiàn)金?。ó?dāng)時沒有說這筆錢沒有支付)出去然后在5月的時候現(xiàn)金流水賬上面又有這筆費(fèi)用的存入(是因?yàn)?月沒有給出去5月有還回來了)那我5月怎么做賬呢?
老師,有個情況就是一筆費(fèi)用我先支付出去做了賬憑證A,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因沒支付成功,然后退回憑證B(原憑證A直接沖銷)。然后又重新支付。我想問的是,我的發(fā)票和相關(guān)資料原件是放在A憑證后面還是C憑證后面呢?
老師你好,我想問一下公司租賃的別人的車,然后這個車壞了去維修了,然后要了維修費(fèi)發(fā)票,嗯,但是呢,支付的時候,嗯是微信支付給人家錢忘了給人要現(xiàn)金收據(jù)了,沒有現(xiàn)金收據(jù)可以直接做庫存現(xiàn)金減少嗎?然后是280元的維修費(fèi)
就是我們公司2024年一月份的時候 有一筆收入是511500元,然后也有簽了合同,也開了那個增值稅專票出去,現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用就是這筆那個錢退回去,然后發(fā)票作廢。換別的公司打款這筆費(fèi)用進(jìn)來,具體是怎么操作的
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報嗎
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?