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小規(guī)模納稅人的計提增值稅的賬務處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?

2025-07-12 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 15:37

借應收賬款200087.94, 貸主營業(yè)務收入2000087.94÷1.01, 應交稅費,應交增值稅1981.07

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快賬用戶9432 追問 2025-07-12 15:41

老師,應收賬款的憑證全部都有了,現(xiàn)在就是要把1981.07的做個分錄進去。

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:42

你好,現(xiàn)在應收賬款是多少?是含稅的嗎?如果是的話,那你主營業(yè)務收入是不是加稅合計多了?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:42

是的話,借主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅1981.07。

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快賬用戶9432 追問 2025-07-12 15:43

還可以不計提了,繳稅的時候直接就借應交增值稅,貸銀行存款了

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快賬用戶9432 追問 2025-07-12 15:43

現(xiàn)在我的應收賬款的金額就是200087點94元

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:43

不需要集體 做收入的時候價稅分開就行

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快賬用戶9432 追問 2025-07-12 15:44

我們這個是系統(tǒng)直接生成的憑證,但是稅這塊處理不了

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快賬用戶9432 追問 2025-07-12 15:45

收入的憑證超級多,幾塊錢都做一張憑證。所以去改收入不現(xiàn)實

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:51

不改收入,你申報銷售額的時候,增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致,而且你的應交稅費一直有借方余額。

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您好,借應交稅費-應交增值稅100元? 貸 營業(yè)外收入
2023-12-16
2)會計分錄 銷售收入 借:銀行存款 3502000 貸:主營業(yè)務收入 3400000 應繳稅費 102000 減免時 借:應繳稅費 79500 貸:運營外收入 2650000
2022-08-06
補計提 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-09-03
你好同學,需要減去280 借,應交稅費~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6720 貸,應交稅費~未交增值稅6720
2023-01-14
你好 小規(guī)模納稅人,未超過30萬元的賬務處理是 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入—增值稅減免
2020-08-24
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