借應收賬款200087.94, 貸主營業(yè)務收入2000087.94÷1.01, 應交稅費,應交增值稅1981.07
小規(guī)模納稅人計提的增值稅現(xiàn)在全免,月末要做一筆賬務處理嗎?分錄怎么做呢?
計提增值稅含不含扣掉的280元,做賬的時候這個月要繳納增值稅7000元,現(xiàn)在扣掉稅控盤服務費280元,還要繳納6720元增值稅,分錄怎么寫
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,第三季度時增值稅分錄沒做,現(xiàn)在要怎么處理這個賬務呀?分錄怎么做呀?
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務收入9900元 應交稅費-應交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應該怎么進行賬務處理?
老師,我們小規(guī)模納稅人,計提了增值稅但是這季度收入不超30萬,現(xiàn)在要報稅了,怎么賬務處理呀
注冊小規(guī)模納稅人公司,注冊資本500萬,實繳填10000行嗎,5年內(nèi)交上就行嗎
您好,我公司找了幾個小時工給生產(chǎn)干活,給他們發(fā)的現(xiàn)金,這個費用進哪里呀?
小規(guī)模納稅人稅款申報表(主表),第20行應納稅額=專票的3%-專票的1%,請問老師,該表第1-8行需要交稅的收入為什么沒有加到應納稅額內(nèi)?
老師,我們租賃的廠房,并且發(fā)生了大額裝修費,發(fā)票陸續(xù)收到的,24年12月和25年1月2月4月收到給我想請問下會計分錄要怎么做?如何攤銷?
老師 發(fā)一個 小規(guī)模每月工作流程和一般納稅人的工作流程
老師,我想問,公司拍賣了一塊地,起拍價1500萬,現(xiàn)在拍賣成功溢價1750萬,請問我方涉及哪些稅款要交,對方涉及又是哪些稅款要交?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),稅率是13%,出口報關商品hs碼的退稅率是13%,那我們開的出口發(fā)票稅率應該開免稅還是0稅率
老師 公司名下沒有車 但是公司收到一張車保險發(fā)票 購買方名稱是老板 社會代碼又是公司的 能入賬嗎
您好,請問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?
你好老師我有個問題要咨詢
老師,應收賬款的憑證全部都有了,現(xiàn)在就是要把1981.07的做個分錄進去。
你好,現(xiàn)在應收賬款是多少?是含稅的嗎?如果是的話,那你主營業(yè)務收入是不是加稅合計多了?
是的話,借主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅1981.07。
還可以不計提了,繳稅的時候直接就借應交增值稅,貸銀行存款了
現(xiàn)在我的應收賬款的金額就是200087點94元
不需要集體 做收入的時候價稅分開就行
我們這個是系統(tǒng)直接生成的憑證,但是稅這塊處理不了
收入的憑證超級多,幾塊錢都做一張憑證。所以去改收入不現(xiàn)實
不改收入,你申報銷售額的時候,增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致,而且你的應交稅費一直有借方余額。