您好,對(duì)的,這個(gè)直接勾選就可以的
老師現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證有以前的認(rèn)證平臺(tái),轉(zhuǎn)到電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶(hù)了,勾選時(shí)間沒(méi)變吧,還是和以前一樣報(bào)稅前勾選了就行吧,不用非得月底勾選吧
一般納稅人,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),有些已抵扣進(jìn)項(xiàng),有些未抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在的問(wèn)題就是想問(wèn),還沒(méi)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)會(huì)影響出售嗎?我是按照日期勾選的,有幾個(gè)固定資產(chǎn)還沒(méi)輪到我勾選,就安排先出售了。到時(shí)候我還是會(huì)安排勾選的。只是時(shí)間問(wèn)題了。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票,在稅務(wù)抵扣勾選系統(tǒng)里面,是跟取得其他進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票一樣的勾選認(rèn)證就可以了嗎?
老師麻煩問(wèn)下,一般納稅人開(kāi)完農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在月初報(bào)稅時(shí)勾選發(fā)票時(shí)都需要勾選提交后,才可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在是數(shù)電票,是不是也月初的時(shí)候是勾選發(fā)票進(jìn)項(xiàng),一下蒙住了,是得月初勾選嗎?還是現(xiàn)在我就可以勾選統(tǒng)計(jì)呀
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
增值稅申報(bào)表上也沒(méi)有什么要填的吧,勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅直接跳出來(lái)的吧
對(duì),增值稅的話,是勾選后,帶出來(lái)的
老師,購(gòu)入的固定資產(chǎn)要不要報(bào)印花稅
這個(gè)當(dāng)然是需要的,要申報(bào)
印花稅報(bào)表上的應(yīng)稅憑證名稱(chēng)填什么,買(mǎi)賣(mài)合同嗎,跟左邊稅目一樣填嗎
對(duì),是屬于買(mǎi)賣(mài)合同的這個(gè)