你好,可直接補(bǔ)申報(bào)利潤表即可
老師好:小規(guī)模季報(bào)利潤表要填三個(gè)月的收入總和但是我只填了三月份的本月金額的報(bào)表數(shù)據(jù),有影響嗎?這三個(gè)月加起來是負(fù)數(shù)不掙錢,現(xiàn)在怎么辦,要撤回報(bào)表嗎?已經(jīng)過征稅期了怎么辦?
老師您好,請問填寫第三季度季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,就是填寫自己的9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表么?
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,就是按照9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫嗎還是
老師,季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表是按6月的數(shù)字報(bào),利潤表是4.5.6三個(gè)月加起來填報(bào),是這樣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
是在哪補(bǔ)呀?也是電子稅務(wù)局里面嗎?沒找到呀?
我要辦稅中,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
老師、我找到在哪里補(bǔ)了、可是本年累計(jì)金額那一欄里 ?前邊有一個(gè)黃色的圓圈 里邊有一個(gè)白色的嘆號 是怎么回事呀?填寫什么金額都不對…..
利潤表是月度申報(bào)的?
不是、季報(bào)的,3個(gè)月一申報(bào)?
那本期金額填寫1季度數(shù)據(jù)
上邊稅款所屬期就是 2025-01-1至2025-03-31、可是就是本年累計(jì)金額那上邊就是黃色圓圈嘆號 也能填寫 就營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額這三行前邊有嘆號?
那一季度 不就是 本年累計(jì)金額嗎?那本期金額和本年累計(jì)都填一摸一樣的數(shù)據(jù)嗎?
是,本期金額和本年累計(jì)都填一模一樣的數(shù)據(jù)
哦、老師,問題又來了,利潤表沒填,所以一季度就沒有交所得稅,那一季度報(bào)稅期都過了,那個(gè)稅是交還是不交了?
一季度企業(yè)所得稅不是申報(bào)了嗎