您好,這個(gè)在7月補(bǔ)計(jì)提就可以
老師,我司發(fā)6月份工資扣7月份社保,我當(dāng)時(shí)在計(jì)提6月份工資的時(shí)候,只計(jì)提了6月份買社保員工的工資,現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工,那現(xiàn)在是要在7月份補(bǔ)計(jì)提6月份的工資嗎
你好老師,7月份的公積金繳納過了,那7月底調(diào)整的公積金基數(shù),那7月份需要補(bǔ)差額不?
7月份付6月份的公積金(6月份憑證未計(jì)提),可要計(jì)提了,還是直接做付的分錄,
6月份沒計(jì)提企業(yè)所得稅,需要要在7月份補(bǔ)做計(jì)提的分錄嗎。
1-6月份的公積金在7月份補(bǔ)交了,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,公積金補(bǔ)交金額+檔期金額,合計(jì)金額入費(fèi)用里邊嗎?
注冊(cè)資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
如果6月計(jì)提,企業(yè)所得稅可以少交一點(diǎn)了
還是說7月份發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)該放在7月做賬務(wù)處理
那你就在6月把1到6月的補(bǔ)計(jì)提就可以,這個(gè)反正是按來年算的,不影響
如果后期一直虧損狀態(tài),交的企業(yè)所得稅年底可以通過匯算清繳退回的對(duì)吧
我剛申報(bào)了企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在修正的話,剛交的錢會(huì)不會(huì)退回來
只是修正,影響稅費(fèi)了嗎
嗯,那個(gè)公積金我沒有計(jì)提,如果計(jì)提上的話,稅費(fèi)相當(dāng)于交多了,會(huì)自動(dòng)退回嗎
不要更正這個(gè),補(bǔ)計(jì)提到下季度里面
退稅好麻煩的,要上傳證明
那我放到七月吧,謝謝老師
好的,不客氣,很高興幫你