您好,通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個會計有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務(wù)報表都要更改嗎?
老師你好我公司(建筑勞務(wù))22年向其他公司借了300萬用來支付勞務(wù)費(fèi)的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務(wù)第四季度報表也申報了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當(dāng)時沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬啊?
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
老師,2024年12月有調(diào)一筆分錄,做錯了導(dǎo)致銀行賬多9000,費(fèi)用少了9000,第4季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表都申報了,這筆賬我是在今年1月份賬調(diào)好一點(diǎn),還是反結(jié)賬到12月份重新調(diào)整然后更正申報的報表呢
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項目,報稅時已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行升級改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計入固定資產(chǎn)價值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個人抬頭開票。待對方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時再紅沖個人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會跨年紅沖重開。同一個月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報個稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時,投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎
那怎么做會計分錄呢?
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
那后邊附件呢?
調(diào)賬的沒有附件,不用附件