您好,對(duì)的,這個(gè)是屬于合伙企業(yè)繳納的,不是從股東個(gè)人賬戶扣除的
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤就要再按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅?
老師 我們注冊(cè)的有限合伙企業(yè) 股東都是法人 那我們就不用報(bào)經(jīng)營所得 對(duì)吧?那要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅是有限合伙企業(yè)報(bào),還是分給兩個(gè)股東去報(bào)
合伙企業(yè)的股東是自然人,交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,是屬于公司的稅費(fèi),還是屬于股東的個(gè)人稅費(fèi),公司要收回個(gè)人代交的嗎?
老師:請(qǐng)問,有限合伙企業(yè)的股東都是有限責(zé)任公司,這種情況下,是不是這個(gè)有限合伙企業(yè)就不用申報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)稅了吧?
合伙企業(yè),交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,提示股東沒有簽三方協(xié)議。這個(gè)稅款是合伙企業(yè)交的吧,不是從股東個(gè)人賬戶里扣的吧
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
為什么會(huì)提示獲取失敗
失敗原因,沒有返回三方協(xié)議
您好,可以截個(gè)圖嗎看看
你看下怎么回事
你的三方協(xié)議簽訂了嗎
我之前都扣過分紅個(gè)稅
另外股東又沒有這個(gè)提示
更新一下三方協(xié)議,這個(gè)就行
依然這樣提示失敗
你更新過了嗎,沒有等等嗎
更新過了,還是提示失敗
等一下,有這個(gè)時(shí)間差