老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正??鄱?。1-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好! 請(qǐng)教您! 2021年個(gè)稅app上兩公司申報(bào)了同一個(gè)人的工資,分別是5000元,4500元?,F(xiàn)在稅務(wù)局致電要求補(bǔ)繳個(gè)稅!請(qǐng)問怎么算呢?是否要算滯納金呢? 謝謝老師!
老師,晚上好!請(qǐng)問一上,關(guān)于工資條中員工個(gè)人扣減的個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做分錄呢?能把分錄流程寫一下嗎?謝謝!例如,我1月份的工資條中顯示的個(gè)稅是100元,但我不管我1月份工資發(fā)不發(fā),我的個(gè)稅都是要繳納的!我2月份份繳納了這100元;那我正式發(fā)1月份工資時(shí)怎么寫分錄呢?謝謝!
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
先掛應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅借方就可以
謝謝老師!老師,665元個(gè)稅賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅665 貸:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人所得稅665 對(duì)嗎?謝謝老師!
不是,你交個(gè)稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅950 貸銀行存款950 發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅285 貸銀行存款等科目 然后剩下的個(gè)稅沒有扣除的就掛應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅借方了,不用另外做分錄
老師,是計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候把剩下沒有計(jì)提665元掛在借方對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅665 貸:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)稅665 這樣對(duì)嗎?謝謝老師!
不對(duì),你交個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)掛借方950了不是嗎
你看我上面給你的分錄
個(gè)稅不通過應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目呀
嗯嗯,謝謝老師!你上面那個(gè)分錄我明白,也是象你那樣做的分錄。突然感覺665元不知道怎么處理
好的,明白了就可以,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝???????