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小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎

2025-07-12 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-12 12:43

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-12 12:45

這是賬實不符情況,需先處理差異再確認(rèn)成本: 1.?找原因:大概率是之前成本多轉(zhuǎn)(賬上少、實際多)或業(yè)務(wù)記錄遺漏(進貨少記等)。 2.?處理方式: 若多轉(zhuǎn)成本,紅字沖回多轉(zhuǎn)部分(跨年用“以前年度損益調(diào)整” ),使賬上庫存真實,之后銷售正常記成本; 若業(yè)務(wù)遺漏(如少記進貨 ),補記漏記庫存,再正常記銷售成本 ,核心是先調(diào)賬讓賬實一致,后續(xù)銷售才依規(guī)記成本 。

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 12:53

去年年初三四月份,分兩次進貨庫存商品一共是3600元,以后銷售按每月300元成本計算,到現(xiàn)在賬面上庫存商品已經(jīng)沒有了,但實際上還剩將近一半,因為每個月定收入4800元,扣的成本庫存商品也是固定的300元,現(xiàn)在扣完了怎樣紅沖呢?每個月的都要紅沖嗎?還是做一個總的紅沖?麻煩您給寫一下紅沖的會計分錄好嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 13:00

1.?計算多轉(zhuǎn)成本:先盤點實際庫存,假設(shè)原進貨3600元,剩1800元,多轉(zhuǎn)成本1800元。 2.?分錄(當(dāng)年):借:庫存商品 1800 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本 1800 ;(跨年):借:庫存商品 1800 ,貸:以前年度損益調(diào)整 1800 ,再借:以前年度損益調(diào)整 1800 ,貸:利潤分配——未分配利潤 1800 。 3.?后續(xù):紅沖后按實際銷售轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品 ,要先準(zhǔn)確盤點,跨年調(diào)整留意稅務(wù)影響 。

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 13:03

還用把這一年來每一個月記得300元成本改成150嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 13:06

對的,這樣做就可以

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 13:13

進貨方已經(jīng)打算給補開發(fā)票,剩的貨可以按照新進貨來計算,4,5,6月份我可以暫估成本,七月份發(fā)票補上來之后,把暫估成本紅沖嗎?麻煩幫忙寫一下暫估成本的會計分錄和七月份補開發(fā)票后紅沖暫估成本會計分錄,還有補發(fā)票之后新成本的會計分錄

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 13:15

上面問的問題您說的意思是直接紅沖1800元成本就行,不用每個月再把300元改成150元的成本是吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 13:16

是的,收到發(fā)票之后紅沖暫估的

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 13:29

麻煩你寫一下會計分錄好嗎這個不會寫

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快賬用戶4758 追問 2025-07-12 13:29

暫估的時候的會計分錄,收到發(fā)票后紅沖的時候的會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-12 13:46

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票之后借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)

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您好,這個還有其他選項嗎
2023-10-18
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
借庫存商品B 貸庫存商品A金額是5084.35-3273.6 借應(yīng)付賬款B5084.35 貸庫存商品B5084.35。
2024-12-26
你好,同學(xué),可以做 借:主營業(yè)務(wù)成本-11867.86 貸:庫存商品-A-6783.51 - B-5084.35 借:主營業(yè)務(wù)成本11867.86 貸:庫存商品-A8594.26 -B3273.6
2024-12-26
你好,現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020-12-31
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