你好,你帳上做的是所得稅費(fèi)用嗎?如果沒有的話,他不在利潤表,他是在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤。
老師,我們是一家律所,普通合伙企業(yè),不分配利潤,1、12月份要將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配嗎?2、如果轉(zhuǎn)的話,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,然后做一筆分錄借:本年利潤,貸:利潤分配嗎?這個(gè)本年利潤是全年的利潤,不是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,是通過當(dāng)月的利潤表得出嗎?
去年成本多記了一次,結(jié)轉(zhuǎn)也多結(jié)轉(zhuǎn)了,在今年4月份通過未分配利潤調(diào)整了這筆,現(xiàn)在做去年的匯算清繳時(shí)這個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該填在哪個(gè)表里
老師:您好!我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)核算制度,有筆成本費(fèi)用2022年底忘記計(jì)提了!在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已進(jìn)行處理。5月份賬務(wù)處理的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄為 借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,到五月份結(jié)賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的利潤關(guān)系勾兌不上,未分配利潤期末-期初≠凈利潤,這該如何處理?
老師您好!3月底結(jié)轉(zhuǎn)的企業(yè)所得稅到本年利潤,3月份利潤表里利潤總額已經(jīng)減掉了企業(yè)所得稅,為什么在做4月份5月份的利潤表還要再減一次呢?
現(xiàn)在收到去年的發(fā)票,做到5月,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 ,在報(bào)年度利潤表的時(shí)候需要修改去年年度報(bào)表利潤表里面的所得稅費(fèi)用嗎?
老師, 企業(yè)怎么根據(jù)收入、成本費(fèi)用、企業(yè)所得稅稅負(fù)率、去計(jì)算企業(yè)應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?
核定征收一年可以開到120萬,不用上個(gè)稅嗎
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)*維修費(fèi) 嗎
老師 ,新建25年賬套,期初余額是參照24年1-12月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是24年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額填啊?
老師,你好。請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得稅減免稅額這里不是全免是需要手動(dòng)修改嗎?公司符合取消農(nóng)業(yè)稅從事四業(yè)免征個(gè)人所得稅這個(gè)
C選項(xiàng)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票不是應(yīng)該按發(fā)票金額按9%或者10%計(jì)算抵扣嗎?為什么這里是按發(fā)票上注明的稅額抵扣?
老師,我想問一下。電梯維保行業(yè)。主要收電梯維護(hù)費(fèi)用。和電梯配件維修。小微企業(yè)。在申報(bào)平臺(tái)。如何做項(xiàng)目信息賦碼。
老師好,申報(bào)季報(bào),企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是不是要跟利潤表的營業(yè)收入數(shù)據(jù)一致
老師,分支機(jī)構(gòu)報(bào)不了企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)說他們已經(jīng)申報(bào)完了,這種情況怎么處理?
5月交了24年的企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?